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广东省电子税务局官网 广东省电子税务局--用户注册登陆指引
发布时间 : 2024-11-23
作者 : 小编
访问数量 : 23
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广东省电子税务局--用户注册登陆指引

第一、用户注册+实名认证

1、下载广东税务APP或者关注广东税务微信公众号(注:最近新出了粤税通微信小程序,可以预约税局办事等,需要可自行搜索了解,这里暂不作详细介绍)

(1)打开广东省电子税务局(app)后,点击界面右下角【我的】,注册账号。注册成功后,登录账号时,屏幕会弹出进行实名认证的提醒,您只需按照系统提醒逐步填写资料和上传资料即可完成实名认证。如下图所示:

3、关注广东税务微信公众号,选择微办税--个人业务--实名认证,按照提醒逐步填写资料和上传资料即可完成实名认证。如下图所示:

第二、登陆电子税务局+申请授权

1、打开电子税务局,使用刚注册的账号密码登录

2、登陆后--选择个人进入--我的信息--用户管理

3、点击用户管理进入--纳税人授权申请--申请授权

4、填写企业的社会信用代码,选择用户身份为办税员--勾选办税权限--全选下面权限,最后提交即可申请成为企业的办税员。注意,只有完成授权操作后,方能以企业身份进行办理税费业务。

5、授权审批。法定代表人和财务负责人可通过广东省电子税务局对办税员进行授权审批。以法定代表人和财务负责人的账号密码登录,企业身份进入--我的信息--用户管理--纳税人授权申请--选择办税员提交的信息,进行审核--发送验证码到法定代表人的手机上,输入验证码即可通过授权。

“非接触式”办税(十一)新举措: 增值税征收率调整后,小规模纳税人怎么在电子税务局填写申报?

非接触式办税

政策速递

根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号公告),自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。

那么,小规模纳税人征收率调整后怎么在电子税务局进行申报呢?让我们一起往下看吧~

网页端

1、登录广东省电子税务局http://www.etax-gd.gov.cn/,点击选择企业身份进入,点击“我要办税-税费申报及缴纳”

2、点击“按期应申报”,点击“填写申报表-增值税(适用于小规模纳税人) ”进入申报界面。

3、进入申报表后,弹出政策内容温馨提示,认真阅读后点击“签阅”。

4、点击“发票数据汇总 ”,进入发票数据一键采集界面。

5、这里可以看到您开具的发票数据,确认发票数据无误后,点击“导入申报表 ”。

注意,如果是非税控器具开具发票(如通用机打发票),需要您手工将含税销售额转换成不含税销售额后再填入申报表哦~

6、若您本期已超小微企业免税标准(月销售额不超过10万元或季度销售额不超过30万元,下同),减按1%征收率征收增值税的不含税销售额会自动 带入“应征增值税不含税销售额(3%征收率) ”相应栏次。若您本期未超小微企业免税标准,则会自动 带入“免税销售额 ”相应栏次。

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(超小微企业免税标准)

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》(未超小微企业免税标准)

7、对应减征的增值税应纳税额自动按本期不含税销售额乘以2%征收率,计算填写在“本期应纳税额减征额 ”及“减税项目 ”相应栏次。《增值税减免税申报明细表》中的减税性质代码及名称也会自动 选择“0001011608丨SXA031901121丨对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税丨《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》财政部 税务总局公告2020年第13号”。

注意:如果您本期未超小微企业免税标准,无需填写《增值税减免税申报明细表》哦~

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》

《增值税减免税申报明细表》

8、您只需要点击申报表右上方的“申报 ”,点击确定,即可完成申报啦~最后确认需要缴纳的税额后,可继续申报。

注意啦: 如果您是差额征税纳税人,还需注意《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,第8栏“不含税销售额 ”计算公式已调整为:第8栏=第7栏÷(1+征收率),请您分别按照适用的征收率准确计算本期差额后的不含税销售额

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》

移动端

1、电子税务局移动端包括广东税务APP和广东税务微信公众号“微办税”。

a)登录广东税务APP ,选择需要申报的企业进入,点击“办税-增值税小规模申报 ”。

b)关注“广东税务”微信公众号 ,点击“微办税-增值税和发票等业务” ,选择需要申报的企业进入,点击“申报缴税-增值税小规模”

2、查看政策内容温馨提示,点击“继续办理” ,进入发票汇总信息页,核实发票数据无误后,点击下一步。

3、与网页端规则相同,申报系统会自动将发票数据带入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》相关栏次,确认主表数据无误后,点击下一步。若本期已超小微企业免税标准,则需按实际情况选择是否发生不动产销售业务,若选择否,可继续点击下一步。若本期未超小微企业免税标准,直接点击下一步即可。

4、若您本期已超小微企业免税标准,《增值税减免税申报明细表》中的减税性质代码及名称会自动 选择,并自动带入本期发生额,您只需填写“本期实际抵减税额” ,点击下一步,确认提交,就申报完成啦~

看完上面的操作指引

是不是感觉非常简单清晰了呢~

赶紧打开电子税务局申报吧~

来源:国家税务总局广东省税务局

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